ООО работает на ОСН. В процессе работы Маркетплейс вставил отчет в котором указано минусовое агентское вознаграждение (сумма вознаграждения и НДС). Это вознаграждение они нам оплатят, т.к. оно минусовое. Нам нужно сделать документ, в котором будет указанна эта сумма. У меня вопрос , мы должны сделать документ реализации с НДС или можно сделать бух.справку и указать всю сумму, включая НДС на Д-Т счета 91.01 -прочими доходами?