Здравствуйте.
Возникает ошибка при формировании декларации по НДС в книге продаж.
В 2022 г. была проведена реализация, затем ее корректировали в январе 2023 г. В декларацию формируются счета-фактуры выданные, а не корректировочные и только с указанием НДС без сумм. Поэтому в разделе 3 строке 118 исчисленная сумма отличается от суммы в книге продаж.
Подскажите пожалуйста как возможно исправить?