СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 03

Как списать долг

Предыдущий бухгалтер ввёл в программу 1с ненужные товарные накладные, закрыл год и соответственно сдал баланс, теперь висит денежный долг перед поставщиком , накладные соответственно не удалить. Что делать?

аудиторы бухгалтеры право     #1   23 ноя 2021 22:59   Увидели: 46 клиентов, 55 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

Операции-операции вручную-открыть сторно документ-выбрать нужный неправильный прошлого года, провести.

👍
0
👎 0

Накладные, если они ненужные, необходимо удалить и подать корректирующий баланс за данный год.

👍
0
👎 0

Сторно можно делать только в пределах текущего периода. Нужно составить акт инвентаризации, пояснения к этому акту о причинах расхождений и на основании этого в ТЕКУЩЕМ периоде внести корректировки. Как вносить корр-ки — см.ПБУ 22.

  #4   11 фев 2022 18:52   Ответить

Задайте свой вопрос аудиторам –
профессионалам

Сейчас онлайн 75 аудиторов
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 07

Ошибки предыдущего бухгалтера, нужно ли исправлять и как исправить   7 ответов

Добрый вечер. Устраиваюсь ГБ, опыта работы именно бухгалтером в одном лице не много. В программе 1С Предприятие 8.3 вижу такие ошибки как, например: счета 26,90 не закрывались не то что ежемесячно, даже в конце года кредитовое сальдо, сумма накопилась за несколько лет очень большая (млн) ; сальдо кт по сч 70 даже, т.е. начисления зп есть, ведомости на выплату то есть , то их нет. Только в 2020 году дт 70 равен кт 70, а с 2015 года по 2019 накопилось…

  20 ноя 2021 18:41  
👍
0
👎 04

Как списать материалы после реализации   4 ответа

Добрый день, уточните, пожалуйста, как учесть в учете досписание (доукомплектацию) материалов на определенную номенклатурную группу? Мы производим вагон-дома. Бывают ситуации, когда забыли вложить крупный товар и отправляем его транспортной компанией. Как учесть этот товар, если вагон-дом продан?
Спасибо.

  18 янв 2022 10:53  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024