СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 00

НДС

Реализация прошла 2 кварталом, счет фактуру выписали текущей датой обнаружения ошибки (25.08.2026) подали корректировочную декларацию НДС с доп листом за 2кв. Сч-ф попадает в книгу продаж №880 от 25.08.2026 и в доп листе эта же счет-ф. Налоговая прислала требование о предоставление пояснений.Как же правильно в этой ситуации?

бухгалтеры право     #1   09 сен 2026 16:30   Увидели: 1 клиент, 0 специалистов   Ответить

Задайте свой вопрос бухгалтерам –
профессионалам

Сейчас онлайн 75 бухгалтеров
Получите ответ профи быстро и бесплатно
ASK.PROFI.RU © 2020-2026