|
👍 0 👎 |
НДСРеализация прошла 2 кварталом, счет фактуру выписали текущей датой обнаружения ошибки (25.08.2026) подали корректировочную декларацию НДС с доп листом за 2кв. Сч-ф попадает в книгу продаж №880 от 25.08.2026 и в доп листе эта же счет-ф. Налоговая прислала требование о предоставление пояснений.Как же правильно в этой ситуации?
бухгалтеры право
Anonymous #AwPDL4wt
|